求人概要

職務内容
オペレーショナルリスク(業務変革・デジタル化、内部統制、内部監査)とテクノロジーの専門性を発揮し、日本企業の成長とビジネス変革に貢献

■内部統制/Internal Control コンサルティング
 ・テクノロジー、アナリティクスを活用した内部統制の高度化、効率化
 ・グローバルM&Aに伴う内部統制の導入、高度化
 ・頻発する企業不正・不祥事を防止するための内部統制の高度化
 ・財務報告に係る内部統制(J-SOX/US-SOX)の導入、高度化、効率化
  等に関するコンサルティング業務


■内部監査/Internal Audit コンサルティング
 ・企業の内部監査部門の高度化、効率化(リスクアプローチの導入など)
 ・グローバル企業における海外内部監査の高度化(海外との連携)
 ・アナリティクスや最新テクノロジーを活用した内部監査の高度化、効率化
 ・ライセンス・コンプライアンス調査、法規制に関する各種調査の実施
 等に関するコンサルティング業務


■業務変革・デジタル化に伴うリスクマネジメント コンサルティング
 ・テクノロジー(RPA、AIなど)の導入に伴う業務変革とリスクへの対応
 ・大規模システム導入に伴う業務変革とリスクへの対応
 ・グローバルM&Aに伴う業務変革とリスクへの対応
 ・IFRS導入に伴う業務変革とリスクへの対応
 ・定量データを用いた業務変革プロジェクトのリスク管理
 等に関するコンサルティング業務

応募資格

応募資格
[必須要件]
以下いずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
 ・コンサルティングファームにおける、コンサルティング業務(ITコンサルティング含む)のご経験
 ・事業会社における、リスクマネジメント・内部統制・内部監査・コンプライアンス・情報システムに関連する業務のご経験
 ・事業会社における、財務・経理・法務・経営企画の業務のご経験

[あると望ましい要件]
 以下のいずれかまたは複数のご経験をお持ちであること
 ・BPR、基幹システム導入プロジェクトに関連するご経験
 ・大規模プロジェクトでプロジェクトマネジメントに関連するご経験
 ・内部統制(J-SOX、US-SOX)に関連するご経験
 ・内部監査に関連するするご経験
 ・英語での業務経験

 以下のいずれかまたは複数の資格を保有されていること
 ・日本公認会計士
 ・米国公認会計士(USCPA)
 ・公認内部監査人(CIA)
 ・公認不正検査士(CFE)
 ・公認情報システム監査人(CISA)
 ・システム監査技術者

 以下の姿勢・能力をお持ちであること
 ・継続的な自己研鑽に基づき自らの能力を高める姿勢
 ・広く政治・社会・経済・技術等の動向に注目し、新たな変化を識別し、影響を分析する能力 

福利厚生

待遇
【勤務時間】9:30-17:30【休日】土日祝日、年末年始【休暇】有給、慶弔、育児、介護、夏季休暇など【賞与】年3回【昇格】年1回10月 ※能力査定の上決定【社会保険】健康、厚生年金、雇用、労災、介護など【各種制度】退職金、資格取得奨励、各種学校費用補助、団体生命保険、財形貯蓄など
※専門業務型裁量労働制・固定時間外手当の適用あり(職種・職位による) 

求人詳細

勤務形態
正社員
職種
経理・財務
勤務地
東京
給与
¥4,000,000 年収 ~ ¥9,000,000 年収
必須言語
日本語 (流暢), 英語 (流暢)
業種
Consulting (incl Audit)
勤務時間
9: 30-17: 30 (Depends on project) WFH due to covid on a rotation basis. Less than 30% at the office at a time
試用期間
6 months

こちらの企業に関して

Our client is a multinational consulting firm. 


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